Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 48.798,00 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0101-25000109 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 798,00
       Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 48.000,00 )
   0101-25000080 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.000,00
   0101-25000079 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 46.000,00
       Total R$ 48.000,00
Total R$ 48.000,00
       Total R$ 48.798,00
Total R$ 48.798,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 69.798,00 )
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 23.000,00 )
   0101-25000079 0101-25000079-003 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
   0101-25000079 0101-25000079-003 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
        Total R$ 23.000,00
Total R$ 23.000,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 23.000,00 )
   0101-25000079 0101-25000079-002 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
   0101-25000079 0101-25000079-002 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
        Total R$ 23.000,00
Total R$ 23.000,00
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0101-25000109 0101-25000109-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 798,00
        Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 23.000,00 )
   0101-25000079 0101-25000079-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
   0101-25000079 0101-25000079-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.500,00
        Total R$ 23.000,00
Total R$ 23.000,00
        Total R$ 69.798,00
Total R$ 69.798,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 45.418,00 )
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 22.310,00 )
   0101-25000079-003 0101-25000079-003-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.155,00
   0101-25000079-003 0101-25000079-003-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.155,00
         Total R$ 22.310,00
Total R$ 22.310,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 22.310,00 )
   0101-25000079-002 0101-25000079-002-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.155,00
   0101-25000079-002 0101-25000079-002-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 11.155,00
         Total R$ 22.310,00
Total R$ 22.310,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 798,00 )
   0101-25000109-001 0101-25000109-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 798,00
         Total R$ 798,00
Total R$ 798,00
         Total R$ 45.418,00
Total R$ 45.418,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 48.000,00 )
  24/02/2025000007/2025OutrosPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DAS SOLUCOES E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO AOS USUARIOS (SUPORTE DE 1º NIVEL); GEVIGENTER$ 48.000,00
        Total R$ 48.000,00
Total R$ 48.000,00
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