Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 685,00 )
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 280,00 )
   0101-23000201 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 280,00
       Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 405,00 )
   0101-23000179 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 405,00
       Total R$ 405,00
Total R$ 405,00
       Total R$ 685,00
Total R$ 685,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 5.675,00 )
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 5.675,00 )
   0101-23000234 0101-23000234-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.675,00
        Total R$ 5.675,00
Total R$ 5.675,00
        Total R$ 5.675,00
Total R$ 5.675,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 5.561,50 )
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 5.561,50 )
   0101-23000234-001 0101-23000234-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.561,50
         Total R$ 5.561,50
Total R$ 5.561,50
         Total R$ 5.561,50
Total R$ 5.561,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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