Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 12.900,00 )
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 10.284,00 )
   0101-23000218 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 10.284,00
       Total R$ 10.284,00
Total R$ 10.284,00
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 430,00 )
   0101-23000181 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 430,00
       Total R$ 430,00
Total R$ 430,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.186,00 )
   0101-23000181 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.186,00
       Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
       Total R$ 12.900,00
Total R$ 12.900,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 2.186,00 )
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 2.186,00 )
   0101-23000181 0101-23000181-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.186,00
        Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
        Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 9.476,28 )
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 7.334,00 )
   0101-23000218-001 0101-23000218-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 7.334,00
         Total R$ 7.334,00
Total R$ 7.334,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.142,28 )
   0101-23000181-001 0101-23000181-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.142,28
         Total R$ 2.142,28
Total R$ 2.142,28
         Total R$ 9.476,28
Total R$ 9.476,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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