Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 4.261,92 )
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.335,86 )
   0101-24000124 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.335,86
       Total R$ 2.335,86
Total R$ 2.335,86
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 1.926,06 )
   0101-23000143 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.926,06
       Total R$ 1.926,06
Total R$ 1.926,06
       Total R$ 4.261,92
Total R$ 4.261,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 4.261,92 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 2.335,86 )
   0101-24000124 0101-24000124-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.335,86
        Total R$ 2.335,86
Total R$ 2.335,86
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 1.926,06 )
   0101-23000143 0101-23000143-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.926,06
        Total R$ 1.926,06
Total R$ 1.926,06
        Total R$ 4.261,92
Total R$ 4.261,92
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 4.261,92 )
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 2.335,86 )
   0101-24000124-001 0101-24000124-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.335,86
         Total R$ 2.335,86
Total R$ 2.335,86
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 1.926,06 )
   0101-23000143-001 0101-23000143-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 1.926,06
         Total R$ 1.926,06
Total R$ 1.926,06
         Total R$ 4.261,92
Total R$ 4.261,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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