Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 116.234,00 )
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 93.050,00 )
   0101-24000172 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 93.050,00
       Total R$ 93.050,00
Total R$ 93.050,00
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 20.568,00 )
   0101-23000218 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 10.284,00
   0101-23000218 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 10.284,00
       Total R$ 20.568,00
Total R$ 20.568,00
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 430,00 )
   0101-23000181 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 430,00
       Total R$ 430,00
Total R$ 430,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.186,00 )
   0101-23000181 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.186,00
       Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
       Total R$ 116.234,00
Total R$ 116.234,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 15.522,00 )
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 5.616,00 )
   0101-24000172 0101-24000172-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.616,00
        Total R$ 5.616,00
Total R$ 5.616,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 7.720,00 )
   0101-23000218 0101-23000218-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 7.720,00
        Total R$ 7.720,00
Total R$ 7.720,00
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 2.186,00 )
   0101-23000181 0101-23000181-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.186,00
        Total R$ 2.186,00
Total R$ 2.186,00
        Total R$ 15.522,00
Total R$ 15.522,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CÂMARA DE VEREADORES ( Total R$ 14.979,96 )
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 5.503,68 )
   0101-24000172-001 0101-24000172-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 5.503,68
         Total R$ 5.503,68
Total R$ 5.503,68
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 7.334,00 )
   0101-23000218-001 0101-23000218-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 7.334,00
         Total R$ 7.334,00
Total R$ 7.334,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.142,28 )
   0101-23000181-001 0101-23000181-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORES2001 - GESTÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARAR$ 2.142,28
         Total R$ 2.142,28
Total R$ 2.142,28
         Total R$ 14.979,96
Total R$ 14.979,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 93.050,00 )
  19/07/2024000017/2024Prestacaol de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS GRAFICOS, CONFECCOES DE GARRAFAS E CANECAS PERSONALIZADAS, ADESIVOS, PLOTAGENS E DE CONFECCOES DE ITENS DE IDENTIFICACAO DECORATIVOS, A FIM DE ATENDER DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVAVIGENTER$ 93.050,00
        Total R$ 93.050,00
Total R$ 93.050,00
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